ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА НА ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ (часть 18) от 22 августа 2012 г. N 239
-

ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА НА ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ (часть 18) от 22 августа 2012 г. N 239

Затраты на переоснащение материально-технической базы

Таблица 7.5


N

Наименование оборудования

 Количество, 
шт.     

 Стоимость 1 
шт., тыс. руб.

    Суммарные   
расходы,   
тыс.руб.   

1

Мобильные устройства     
контроля без функции     
продажи                  

1 200        

40           

 48 000         

2

ТТРп                     

1 150        

300          

 345 000        

3

ТТСп                     

600          

450          

 270 000        

4

Итого                    

2 950        

790          

 663 000        

Суммарные затраты по проекту и экономический эффект обобщены в единую таблицу (таблица 7.6).

Суммарные затраты по проекту

 

Таблица 7.6


Статьи затрат и  
экономия     

 2012 

  2013 

  2014 

   2015

  2016 

  2017 

  2018 

  2019 

  2020 

   2021

  Сумма 

Разработка и       
внедрение, млн руб.

 36,2 

 14,9  

  7,3  

   0,0 

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  58,4  

Авторский надзор,  
млн руб.           

 0,0  

 2,7   

  2,7  

   5,4 

  5,4  

  5,4  

  4,7  

  4,0  

  3,4  

  2,7  

  36,3  

Затраты на         
модернизацию сайта,
млн руб.           

 10,0 

 0,0   

  0,0  

   0,0 

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  10,0  

Мобильные          
устройства контроля
без функции        
продажи, млн руб.  

 19,2 

 14,4  

  14,4 

   0,0 

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  48,0  

ТТРп, млн руб.     

 0,0  

 172,5 

 172,5 

   0,0 

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  345,0 

ТТСп, млн руб.     

 0,0  

 225,0 

 225,0 

   0,0 

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  0,0  

  450,0 

Суммарные расходы  
по проекту, млн    
руб.               

 65,4 

 429,5 

 421,9 

   5,4 

  5,4  

  5,4  

  4,701

  4,030

  3,358

  2,686

  947,7 

Снижение расходов, 
млн руб.           

 70,9 

 630,5 

 945,8 

1 182,3

1 418,7

1 734,0

1 891,6

2 049,3

2 206,9

2 364,5

14 494,6

Эффект, млн руб.   

 5,5  

 201,1 

 523,9 

1 176,9

1 413,3

1 728,6

1 886,9

2 045,2

2 203,5

2 361,9

13 547,0

Чистая прибыль, генерируемая проектом, представлена с разбивкой по годам на рис. 7.4. Текущие активы проиллюстрированы на рис. 7.5. На рис. 7.6 приведен график окупаемости проекта.

См. Рис. 7.4.-7.6.

Показатель чистого дисконтированного дохода (NPV) имеет положительное значение, что свидетельствует об эффективности проекта, а приблизительный срок окупаемости проекта составляет менее полутора лет. Основные показатели эффективности инвестиций по проекту для ОАО "РЖД" представлены в таблице 7.
В расчете эффективности учитывается эффект исключительно от динамики роста объемов продаж электронных билетов через Интернет. При этом не учитывается ряд других показателей, которые имеют низкое влияние на итоговую результативность проекта.

 

Основные показатели эффективности инвестиций в проект

Таблица 7


N

    Основные Показатели эффективности    

   Значение  

 1

 Выручка, млн руб.                        

   24 945,8  

 2

 Чистая прибыль, млн руб.                

   18 958,8  

 3

 Инвестиции в постоянные активы,         
млн руб.                                

     947,7   

 4

 Чистый дисконтированный доход           
(NPV), млн руб.                         

   10 323,8  

 5

 Внутренняя норма доходности (IRR), %    

     748,7   

 6

 Дисконтированный срок окупаемости,      
лет                                     

     1,25